四川省学生资助管理中心2024年部门预算

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四川省学生资助管理中心2024年部门预算

  


 

目  录

 

第一部分 四川省学生资助管理中心概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分 四川省学生资助管理中心2024年部门预算表

一、单位收支总表(公开表1

二、单位收入总表(公开表1-1

三、单位支出总表(公开表1-2

四、财政拨款收支预算总表(公开表2

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1))

六、一般公共预算支出预算表(公开表3

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3

十、政府性基金预算支出表(公开表4

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开4-1

十二、 国有资本经营预算支出表(公开表5

十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6

第三部分 四川省学生资助管理中心2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

一、收入部分

二、支出部分

三、“三公经费”

 


第一部分 四川省学生资助管理中心概况

 

  

一、职能简介

四川省学生资助管理中心(以下简称“资助中心”)的主要职能包括:

1.为机关提供支撑保障的职能。贯彻执行国家和省有关学生资助的法律法规政策标准,参与拟订全省学生资助工作管理办法。承担全省学生资助管理信息系统建设和管理,收集处理资助工作信息。承担全省学生资助资金管理和省内外资贷款教育项目的执行工作。协助开展全省学生资助管理机构的指导、监督工作,承担全省学生资助业务培训工作。承担义务教育免费教科书采购工作。

2.面向社会提供公益服务的职能。开展学生资助政策宣传和资助育人工作。

3.完成四川省教育厅交办的其他任务。

二、2024年重点工作

一是聚焦问题抓落实。进一步推动调整优化资助政策,摸清底数,精准资助。重新核定义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策贫困面,完善相关学生资助项目结算机制。严格落实学生资助资金管理制度,强化审计监督,加强举报投诉受理。督促尽快出台《四川省学生资助资金管理办法》,健全国家助学贷款还款救助机制。

二是多措发力强队伍。全面加强和改进县级学生资助管理部门工作,提升治理能力和服务质量。持续做好培训工作,提高学生资助队伍理论水平和履职能力。持续深化“四个到位、五个严禁”践行活动,强化资助队伍思想意识、责任意识和法纪意识。

三是数字赋能提效率。持续推进“一卡通”发放平台和阳光审批平台的建设与应用,全面实施省属中职国家奖助学金通过“一卡通”发放加强对各系统数据的实时监控和通报,切实解决填报不及时、信息不完整、数据不准确等问题。做好网络信息安全工作,落实安全保密责任,强化过程安全管理,确保资助信息安全。

四是做活宣传增效能。持续加强关键节点重点宣传,不断丰富和发展创新宣传成果,充分运用现代新媒介,以贴近群众生活和喜闻乐见的方式宣传学生资助政策与育人成效,及时关注并回应舆情热点与社会关切。

   

第二部分 四川省学生资助管理中心2024年部门预算表


     附件:部门预算表(公开表1-6).pdf

一、单位收支总表(公开表1

二、单位收入总表(公开表1-1

三、单位支出总表(公开表1-2

四、财政拨款收支预算总表(公开表2

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开2-1

六、一般公共预算支出预算表(公开表3

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3

十、政府性基金预算支出表(公开表4

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开4-1

十二、国有资本经营预算支出表(公开表5

十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6

 

  

第三部分 四川省学生资助管理中心2024年部门预算情况说明

  

 

 

一、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则,资助中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出。2024年收支总预算265,157.68万元,比2023年收支预算总数增加22,864.30万元,主要是高等教育支出经费增加,主要原因为学生规模自然增长使受助学生人数及经费增加。

(一)收入预算情况

资助中心2024年预算收入265,157.68万元,全为一般公共预算拨款收入。

(二)支出预算情况

资助中心2024年支出预算265,157.68万元,其中基本支出678.28万元,占比0.26%;项目支出264,479.40万元,占比99.74%

二、财政拨款收支预算情况说明

资助中心2024年财政拨款总预算265,157.68万元,比2023年收支预算总数增加22,864.30万元,主要原因为学生规模自然增长使受助学生人数及经费增加。

收入包括:一般公共预算拨款收入265,157.68万元;支出包括:教育支出265,157.68万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

资助中心2024年一般公共预算拨款收入安排265,157.68万元,比2023年预算数增加22,864.30万元,主要原因为学生规模自然增长使受助学生人数及经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

资助中心2024年一般公共预算当年拨款安排主要有:教育支出265,157.68万元

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2024年预算数为113,121.00万元,主要用于:城乡义务教育补助经费(免费教科书)项目支出。

2.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)2024年预算数为151,328.00万元,主要用于:部分高校学生资助经费项目支出。

3.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2024年预算数为708.68万元,主要用于:维持单位运转的基本支出项目经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

资助中心2024年一般公共预算基本支出678.28万元,其中:

人员经费335.60万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、工会经费、福利费等。

公用经费342.68万元,主要包括:办公费、印刷费、劳务费、邮电费、差旅费、委托业务费、水费、电费、租赁费、劳务费、培训费、会议费、物业管理费、维修(护)费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

资助中心2024年“三公”经费财政拨款预算6.5万元,其中:公务车购置0元、公务用车运行维护费6万元、公务接待费0.5万元、因公出国(境)经费0

(一)公务用车运行维护费较2023年增加5.5万元。增加原因一是购车自然年度增长相关运行维护费增加,二是根据业务工作安排,使用公务车出行计划增加。

(二)公务接待费与2023年预算相同,无增减变化,主要用于公务接待事项支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

资助中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

资助中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

资助中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2024年,资助中心安排政府采购预算113129万元,其中:城乡义务教育补助经费(免费教科书)项目113121.00万元、设备购置3.4万元、公务用车运行维护费4.6万元。

(三)国有资本占有使用情况

截至2023年底,资助中心实有公务车1

2024年单位预算安排车辆购置经费0万元。

2024年单位预算未安排单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2024年资助中心开展绩效目标管理的项目14个,涉及预算265,157.68万元。其中人员类项目4个,涉及预算335.6万元;运转类项目10个,涉及预算264822.08万元,无特定目标类项目预算。

 

第四部分  名词解释


     
一、收入部分

财政拨款收入:指省财政当年通过部门预算拨付资助中心财政资金。包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

二、支出部分

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公经费”

“三公经费”是指通过财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 


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